|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/234 |
30.9.2020 |
Jedálne kupóny 102020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/260 |
2.11.2020 |
Jedálne kupóny 11/2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/291 |
1.12.2020 |
Jedálne kupóny 12/2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/21 |
11.1.2021 |
Stravné listky 1/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 020,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/28 |
5.2.2021 |
Stravné listky 2/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
913,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
4.3.2021 |
Stravné listky 3/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 014,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/72 |
1.4.2021 |
Stravné listky 4/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 072,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/97 |
5.5.2021 |
Stravné listky5/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 088,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/118 |
2.6.2021 |
Stravné listky 6/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
818,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/154 |
9.7.2021 |
Stravné lístky |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
781,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/170 |
30.7.2021 |
Stravné listky 6/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
818,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
6.9.2021 |
Stravné listky 9/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
744,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/232 |
30.9.2021 |
Stravné lístky 10/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
781,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/259 |
28.10.2021 |
Stravné lístky 11/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
744,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
29.11.2021 |
Stravné lístky 12/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
736,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/316 |
22.12.2021 |
Stravné lístky 1/2022 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
715,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/129 |
1.7.2019 |
Kryt svetla zad.IVECO |
Interlink, s.r.o. |
31574874 |
14,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
15.12.2015 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/207 |
23.12.2016 |
Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/115 |
12.7.2017 |
poplatok k žiadosti pre audit |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |