|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/251 |
19.11.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-10/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/267 |
6.12.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-11/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/274 |
10.12.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-12/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
31.1.2025 |
Poradenské služby 1/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
3.3.2025 |
Poradenské služby 2/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/57 |
3.4.2025 |
Poradenské služby 3/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/82 |
7.5.2025 |
Poradenské služby 4/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
4.6.2025 |
Poradenské služby 5/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/118 |
2.7.2025 |
Poradenské služby 6/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/144 |
12.8.2025 |
Poradenské služby 7/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/32 |
24.2.2025 |
Realizácia verejného obstarávania |
TENDER GROUP s. r. o. |
52101410 |
1 107,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/133 |
16.8.2016 |
Obrusy 60 ks a 8€ |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/197 |
17.8.2021 |
Obrusy 10x12 |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
17.2.2011 |
Montáž komínového telesa na objekte KD |
Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO |
32675488 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
29.12.2022 |
Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT |
Tipa |
42864208 |
26,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/195 |
9.12.2016 |
Materiál obecný dom |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
530,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/199 |
11.10.2018 |
Materiál Požiarna zbrojnica |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
372,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/211 |
25.10.2018 |
Materiál Požiarna zbrojnica |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
53,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/275 |
17.12.2019 |
Materiál |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
178,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/1 |
7.1.2020 |
Materiál |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
54,79 EUR |