Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/251 19.11.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-10/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/267 6.12.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-11/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/274 10.12.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-12/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/11 31.1.2025 Poradenské služby 1/2025 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/35 3.3.2025 Poradenské služby 2/2025 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/57 3.4.2025 Poradenské služby 3/2025 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/82 7.5.2025 Poradenské služby 4/2025 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/95 4.6.2025 Poradenské služby 5/2025 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/118 2.7.2025 Poradenské služby 6/2025 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/144 12.8.2025 Poradenské služby 7/2025 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/32 24.2.2025 Realizácia verejného obstarávania TENDER GROUP s. r. o. 52101410  1 107,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/133 16.8.2016 Obrusy 60 ks a 8€ Tibor Farkaš - BELIVIE 30372704  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/197 17.8.2021 Obrusy 10x12 Tibor Farkaš - BELIVIE 30372704  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/10 17.2.2011 Montáž komínového telesa na objekte KD Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO 32675488  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/287 29.12.2022 Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT Tipa 42864208  26,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/195 9.12.2016 Materiál obecný dom TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  530,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/199 11.10.2018 Materiál Požiarna zbrojnica TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  372,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/211 25.10.2018 Materiál Požiarna zbrojnica TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  53,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/275 17.12.2019 Materiál TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  178,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/1 7.1.2020 Materiál TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  54,79 EUR 
Nastavenia cookies