|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/63 |
29.5.2012 |
Lekárnička |
SPORTIKA SK,s.r.o |
46061703 |
69,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/62 |
16.5.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
53,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/61 |
11.5.2012 |
Pevná linka 4/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/60 |
4.4.2012 |
Stravné listky 4/2012 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
414,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/6 |
13.1.2012 |
Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/59 |
9.5.2012 |
Kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 425,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/58 |
9.5.2012 |
Pevná linka 4/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
39,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/57 |
9.5.2012 |
Pevná linka KD 4/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
14,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/56 |
9.5.2012 |
Valec, toner tlačiareň HP 2820 |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
260,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
4.5.2012 |
Zverejnenie dokumentov |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
24,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/54 |
4.5.2012 |
Verejné obstarávanie -platba po ukončeni VO |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
1 821,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/53 |
4.5.2012 |
Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/52 |
4.5.2012 |
Vývoz TDO 3/2012 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/51 |
4.5.2012 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 717,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/50 |
4.5.2012 |
Splátka plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
643,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/5 |
4.1.2012 |
Stravné listky 1/2012 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
414,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/49 |
4.5.2012 |
Doúčtovanie 1Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
0,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/48 |
4.5.2012 |
Preddavok na 2Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/47 |
27.4.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
155,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/46 |
23.4.2012 |
struna do kosačky |
VIKTÓRIA -HÁMOR,s.r.o |
31698948 |
87,00 EUR |