|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/62 |
27.4.2016 |
PA 203 |
BS ACOUSTIC SK s.r.o. |
36354163 |
369,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/64 |
28.4.2016 |
Oprava kosačiek |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
36,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/63 |
29.4.2016 |
Jedálne kupóny 5/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
724,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/65 |
29.4.2016 |
Kontrola,servis,tlakové skúšky hasiacich prístrojo |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
92,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/69 |
2.5.2016 |
Tlačivo -žiadosť o uzavretie manželstva |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
9,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/66 |
4.5.2016 |
Komunálny odpad 4/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
456,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/67 |
4.5.2016 |
Zemný plyn 5/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/68 |
4.5.2016 |
Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu- |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
133,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/70 |
5.5.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
996,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/71 |
6.5.2016 |
Odborné poradenstvo 4/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/72 |
6.5.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/74 |
11.5.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/73 |
13.5.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
217,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/75 |
19.5.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 318,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/76 |
19.5.2016 |
Čistiace |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
192,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/77 |
26.5.2016 |
Jedálne kupóny 6/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
548,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/79 |
30.5.2016 |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
29,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/80 |
30.5.2016 |
Preddavok na 2 Q služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/78 |
31.5.2016 |
Akumulátorová vŕtačka |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
249,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/81 |
1.6.2016 |
Nálepky FÚRA 2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,00 EUR |