Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/263 27.12.2018 Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/262 27.12.2018 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/261 31.12.2018 Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/260 31.12.2018 Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/26 16.2.2018 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  350,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/259 31.12.2018 Nalepky 2019 FÚRA s.r.o 36211451  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/258 27.12.2018 Vodné,stočné obec,KD,obecný dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/257 27.12.2018 Vodné,stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  4,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/256 13.12.2018 Služby strojom LB 110B Paľo 43381251  570,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/255 7.12.2018 Vývoz nebezpečného odpadu vreca FÚRA s.r.o 36211451  35,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/254 17.12.2018 Odborné poradenstvo vo VO -122018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/253 17.12.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/252 17.12.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  7,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/251 19.12.2018 Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné EDISON SK s.r.o. 46694447  368,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/250 13.12.2018 Servisná prehliadka-služba Tempus Trans 31712380  298,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/25 16.2.2018 Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/249 10.12.2018 Montážné práce a dodávka materiálu Róbert Ďurčak 46675604  1 090,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/248 7.12.2018 Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/247 7.12.2018 Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/246 4.12.2018 Systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  560,00 EUR 
Nastavenia cookies