Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/273 16.12.2019 Stavebné práce na stavbe Budova obecného JAREK, s.r.o. 46155180  17 477,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/272 16.12.2019 Práce strojom LB 110B Paľo 43381251  315,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/271 16.12.2019 Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  110,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/270 16.12.2019 Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/27 13.2.2019 Zneškodnenie odpadu z vriec FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/269 13.12.2019 Elektrina nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  706,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/268 15.12.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/267 13.12.2019 Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/266 10.12.2019 Ohňostroj Ing.Petra Masárová 45859329  167,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/265 11.12.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/264 11.12.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/263 11.12.2019 PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dankaninová Drahomíra 42099161  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/262 11.12.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/261 11.12.2019 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/260 5.12.2019 Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/26 11.2.2019 ENERGY MP3 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931  36,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/259 11.12.2019 VILEDA ULTRAMAT TURBO Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  33,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/258 6.12.2019 Poplatok za vyjedrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/257 9.12.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/256 4.12.2019 Žiadosť o platbu MOPS 102019 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Nastavenia cookies