|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/64 |
8.4.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/63 |
9.4.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
731,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/62 |
21.3.2019 |
Reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
180,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/61 |
21.3.2019 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/60 |
21.3.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/6 |
9.1.2019 |
Stravné lístky 12019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/59 |
1.4.2019 |
Jedálne kúpony na 42019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/58 |
6.3.2019 |
Jedálne kúpony na 32019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/57 |
1.4.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
147,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/56 |
1.4.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/55 |
1.4.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/54 |
1.4.2019 |
Oprava VO -materiál a montažné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
252,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/53 |
1.4.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/52 |
28.3.2019 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
185,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/51 |
20.3.2019 |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
73,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/50 |
15.3.2019 |
Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/5 |
8.1.2019 |
Prekladka žiariča Lersen |
Vladimír Drenka - Fedrex |
40007545 |
139,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/49 |
12.3.2019 |
Elektrina 22019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
269,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/48 |
15.3.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
313,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/47 |
14.3.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
2,64 EUR |