|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
4.6.2020 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
369,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/117 |
2.6.2020 |
Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
886,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/116 |
2.6.2020 |
Projektová dokunetácia zmena KD |
Ing. Marek Kríž |
50110381 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/115 |
3.6.2020 |
Akumulator |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/114 |
2.6.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 52020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/113 |
1.6.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
21.5.2020 |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
20 164,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
27.5.2020 |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
15 015,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/110 |
22.5.2020 |
KD Pal AB 28x146x3900/4 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
1 511,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/11 |
31.1.2020 |
Autorská odmena SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/109 |
22.5.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
21.5.2020 |
Tonery |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
502,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/107 |
20.5.2020 |
neoznačené vrecia 42020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
126,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/106 |
14.5.2020 |
Pružina vertikulatora |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
11.5.2020 |
Antibakteriálne hygienické rúško |
GUSTO Kids s.r.o. |
47600721 |
52,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/104 |
11.5.2020 |
Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/103 |
30.4.2020 |
Jedálne kupóny 52020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
860,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/102 |
6.5.2020 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
580,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
6.5.2020 |
Kotol KD |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
1 347,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/100 |
30.4.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS32020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |