|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/154 |
8.7.2020 |
Odpad6/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
611,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
13.7.2020 |
neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
159,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/152 |
13.7.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 6/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
10.7.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
7.7.2020 |
Dvere do KD |
JAVA NÁBYTOK, s.r.o. |
44182325 |
2 163,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/15 |
6.2.2020 |
Stavebné práce budova obecného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
56 193,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/149 |
2.7.2020 |
Prevádzka mobilnrj aplikácie |
Palinský Ján, Ing. |
|
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/148 |
6.7.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS52020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
1.7.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
3.7.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 62020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
6.7.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/144 |
6.7.2020 |
Vodné súťaž |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
32,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
18.5.2020 |
Kábel Dvojlinka OFC Transparent 2x3,0mm2 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/142 |
29.6.2020 |
Stavebné úpravy KD |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
22 337,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/141 |
16.6.2020 |
Mikrofon |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
122,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
1.6.2020 |
Jedálne kupóny62020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 270,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/14 |
2.2.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
29.6.2020 |
AČ materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
24.6.2020 |
Hlásenie rozhlasom |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/137 |
26.6.2020 |
neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
79,20 EUR |