Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/231 5.11.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/230 6.11.2019 Žiadosť o platbu MOPSaugust,september AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/23 7.2.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/229 6.11.2019 Žiadosť o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje AS EKO s.r.o. 47432063  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/228 4.11.2019 Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/227 4.11.2019 Elektrika obec ,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  386,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/226 4.11.2019 Plyn obec,Kd,obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 048,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/225 4.11.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/224 29.10.2019 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  158,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/223 30.10.2019 rekonštrukcia kuchyne KD JAREK, s.r.o. 46155180  18 806,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/222 19.10.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/221 28.10.2019 Stravné kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 073,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/220 25.10.2019 Vyúčtovanie SOÚ 3Q Mesto Michalovce 00325490  121,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/22 7.2.2019 Práce strojom LB 110B Paľo 43381251  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/219 25.10.2019 Príspevok na SOÚ 3Q Mesto Michalovce 00325490  19,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/218 25.10.2019 Oprava VO-materiál a montážné práce EDISON SK s.r.o. 46694447  313,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/217 25.10.2019 Vytýčenie plynovodu SPP - distribúcia, a.s. 35910739  209,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/216 23.10.2019 Stavebné práce Budova OcÚ JAREK, s.r.o. 46155180  7 943,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/215 22.10.2019 Autobusová zastávka KO-BO, s.r.o. 45644110  1 499,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/214 17.10.2019 Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  77,88 EUR 
Nastavenia cookies