|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/46 |
13.3.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
501,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/45 |
11.3.2019 |
Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/44 |
11.3.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/43 |
11.3.2019 |
Odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
521,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/42 |
11.3.2019 |
Nebezpečný odpad 22019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/41 |
21.2.2019 |
Oprava čerpadla traktor |
Róbert Labaška STOP DIESEL |
35026855 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/40 |
15.2.2019 |
Konzola na stenu |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/4 |
2.1.2019 |
AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 |
Michal Palcút - PALPLAST |
37025376 |
194,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/39 |
6.3.2019 |
Vypracovanie žiadosti |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/38 |
6.3.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/37 |
6.3.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
111,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/36 |
4.3.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/35 |
4.3.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/34 |
4.3.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/33 |
27.2.2019 |
Bezdrôtová súprava vocal dual |
Edu Work,s.r.o |
36254118 |
149,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/32 |
24.1.2019 |
Finančný spravodajca 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/31 |
18.2.2019 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
47,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/30 |
11.2.2019 |
Materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
502,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/3 |
15.1.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/292 |
31.12.2019 |
Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
73,92 EUR |