|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
11.5.2020 |
Antibakteriálne hygienické rúško |
GUSTO Kids s.r.o. |
47600721 |
52,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/131 |
11.5.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 5/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/106 |
14.5.2020 |
Pružina vertikulatora |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
18.5.2020 |
Kábel Dvojlinka OFC Transparent 2x3,0mm2 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/107 |
20.5.2020 |
neoznačené vrecia 42020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
126,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
21.5.2020 |
Tonery |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
502,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
21.5.2020 |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
20 164,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/109 |
22.5.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/110 |
22.5.2020 |
KD Pal AB 28x146x3900/4 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
1 511,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
27.5.2020 |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
15 015,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/113 |
1.6.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
1.6.2020 |
Jedálne kupóny62020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 270,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/114 |
2.6.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 52020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/116 |
2.6.2020 |
Projektová dokunetácia zmena KD |
Ing. Marek Kríž |
50110381 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/117 |
2.6.2020 |
Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
886,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/115 |
3.6.2020 |
Akumulator |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
4.6.2020 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
369,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/122 |
4.6.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS42020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/130 |
4.6.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/119 |
8.6.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |