|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/174 |
30.6.2020 |
Souprava DHZ |
Bison sportswear,s.r.o. |
29296897 |
495,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
1.7.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/172 |
1.7.2020 |
Jedálne kupóny 72020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 233,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/206 |
1.7.2020 |
Montáž železných konštrukcií stropu KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
5 340,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/149 |
2.7.2020 |
Prevádzka mobilnrj aplikácie |
Palinský Ján, Ing. |
|
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
3.7.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 62020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/144 |
6.7.2020 |
Vodné súťaž |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
32,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
6.7.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/148 |
6.7.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS52020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
7.7.2020 |
Dvere do KD |
JAVA NÁBYTOK, s.r.o. |
44182325 |
2 163,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/154 |
8.7.2020 |
Odpad6/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
611,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/155 |
8.7.2020 |
Nebezpečný odpad 6/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
10.7.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/157 |
10.7.2020 |
Kotol KD |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
3 162,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/158 |
10.7.2020 |
Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
438,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/159 |
10.7.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
455,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/152 |
13.7.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 6/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
13.7.2020 |
neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
159,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/156 |
13.7.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/160 |
14.7.2020 |
Tribúna 4-radová |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
11 658,00 EUR |