|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/59 |
31.3.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/65 |
31.3.2020 |
Jedálne kupóny 42020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 028,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/86 |
2.4.2020 |
Rúško 400ks |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce |
31687814 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/60 |
3.4.2020 |
Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv |
Badida |
14328810 |
414,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/61 |
3.4.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/62 |
3.4.2020 |
Zverejňovanie dokumentov 1.1.2020-31.12.2020 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/63 |
3.4.2020 |
Montáž optického kábla a oprava IP kamery |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
649,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/64 |
3.4.2020 |
Osvedčovacia kniha,potvrdenie o pobyte |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
49,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/81 |
5.4.2020 |
Webkamera Logitech PTZ Pro 2 Camera |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
928,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/66 |
6.4.2020 |
Komunalný odpad 3 2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
605,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/67 |
6.4.2020 |
Nebezpečný odpad 3/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/72 |
7.4.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/73 |
7.4.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 32020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/75 |
7.4.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 12020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/69 |
8.4.2020 |
OPRAVA VO materiál a montažné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
458,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/68 |
9.4.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 3/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/71 |
10.4.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/70 |
14.4.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
645,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/74 |
14.4.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 3/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/87 |
15.4.2020 |
Rúško 800 ks |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce |
31687814 |
1 536,00 EUR |