|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/24 |
3.3.2015 |
Vývoz odpadu 2/2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/23 |
26.2.2015 |
Príručka pre obecných a školských kronikárov |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
11,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/22 |
26.2.2015 |
Nálepky FÚRA rok 2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/21 |
25.2.2015 |
Autorská odmena SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/20 |
18.2.2015 |
Matričné doklady |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
14,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/2 |
7.1.2015 |
Stravné lístky 1/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
495,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/19 |
13.2.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/187 |
30.12.2015 |
PRV2014-2020obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti |
Premier Consulting EU,s.r.o. |
48231657 |
1 075,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/186 |
30.12.2015 |
PRV2014-2020obce 7.2 vypracovanie ŽoNFP/odmena |
Premier Consulting EU,s.r.o. |
48231657 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/185 |
31.12.2015 |
Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného |
CSM-STAV |
36206016 |
357,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/184 |
21.1.2016 |
Doplatok za FS rok 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/183 |
20.1.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
281,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/182 |
29.12.2015 |
Trovy exekúcie |
Mgr.Marcela Zummerová |
31274871 |
132,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
31.12.2015 |
Vyúčtovanie 4Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
73,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
16.12.2015 |
Obecné noviny 2016 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/18 |
12.2.2015 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 406,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/179 |
31.12.2015 |
Pevná linka 12/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/178 |
31.12.2015 |
Komunálny odpad december 2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/177 |
31.12.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/176 |
30.12.2015 |
Zemné práce |
Paľo |
43381251 |
390,00 EUR |