|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
6.11.2013 |
Stravné lístky 11/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
416,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/132 |
4.12.2013 |
Stravné lístky 12/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
395,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
17.1.2014 |
Stravné lístky na 1/2014 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
430,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
31.8.2023 |
Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM |
SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA |
42231825 |
59,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/33 |
20.2.2017 |
Seminár |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
516,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/164 |
29.9.2017 |
Sankčné právo |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
366,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/76 |
10.3.2020 |
Seminár starosta |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
438,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/35 |
14.3.2011 |
Autorská odmena za licenciu |
SOZA |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/97 |
25.5.2022 |
Výmena núdzového zdroja na automatických dverách |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
151,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/229 |
17.10.2022 |
Servis automatických dverí - výmena elektrozámku |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
314,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/254 |
20.11.2024 |
Defibrilátor |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
2 852,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/168 |
31.12.2012 |
Spoločný stavebný úrad Michalovce 4. Q |
Spoločný obecný úrad |
00325490 |
53,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/23 |
18.2.2011 |
Príspevok na SOU Vinné |
Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno |
00325953 |
532,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/22 |
21.2.2012 |
náklady SOU vo Vinonm rok2012 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
642,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
30.1.2013 |
Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
662,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
24.1.2014 |
Náklady pre rok 2014 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
763,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/8 |
5.2.2015 |
Náklady na rok 2015 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
763,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/29 |
1.3.2016 |
Náklady SOcÚ na rok 2016 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/27 |
16.2.2017 |
Náklady SOcÚ na rok 2017 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/9 |
22.1.2019 |
Náklady SŠÚ na rok 2019 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
870,00 EUR |