|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
27.6.2022 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
673,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/45 |
26.3.2018 |
Vypracovanie potvrdenia pre projekt |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
3.2.2021 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/189 |
29.9.2023 |
Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 |
STAVBETÓN s.r.o. |
50117262 |
176,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/209 |
16.10.2023 |
Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 |
STAVBETÓN s.r.o. |
50117262 |
92,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/73 |
15.4.2024 |
Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI |
STAVBETÓN s.r.o. |
50117262 |
145,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
7.6.2022 |
Strední virtuální prohlídka |
STREEWVIEW CZECH s.r.o. |
08619671 |
287,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/234 |
7.11.2023 |
Realizačné zameranie chodníka a cesty,kat.úz. |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
1 176,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
11.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
1 979,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/106 |
27.5.2024 |
Geometrický plán kat.úz. Žbince |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
336,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/186 |
28.8.2024 |
Domeranie plynovodu na Školská ulica |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/201 |
9.10.2023 |
Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
61,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/82 |
20.8.2014 |
noze na kosačku |
SUPA M arián predaj a servis |
11906022 |
71,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/134 |
19.8.2016 |
Náhradné diely kosačky |
SUPA M arián predaj a servis |
11906022 |
96,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
27.5.2020 |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
15 015,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
21.5.2020 |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
20 164,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/206 |
1.7.2020 |
Montáž železných konštrukcií stropu KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
5 340,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/81 |
12.5.2023 |
Knihy-NP PRIM |
Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. |
35922176 |
41,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/193 |
12.8.2022 |
Yamaha MG 16 XU zosilovač |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
544,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/75 |
20.6.2012 |
Oprava bezpečnostného alarmu |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
33,60 EUR |