Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/4 10.1.2023 Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/39 9.3.2023 Mobil starosta-08.02.23-07.03.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/38 9.3.2023 Poradenstvo VO-02/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/37 8.3.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 898,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/36 6.3.2023 Toner HP CF283A - 1 ks DECENT SC. s.r.o. 31685064  76,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/35 6.3.2023 Zmesový komunálny odpad 02/2023 FÚRA s.r.o 36211451  751,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/34 6.3.2023 Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/33 3.3.2023 GDPR-02/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/32 2.3.2023 Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/31 2.3.2023 Zemný plyn 01.03.-31.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/30 27.2.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023 FÚRA s.r.o 36211451  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/3 10.1.2023 Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/29 27.2.2023 Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly František Kincel 33887969  133,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/282 15.1.2024 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2023 FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/281 15.1.2024 Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  139,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/280 15.1.2024 Finančný spravodajca ročník 2023- doplatok vyúčtov Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  50,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/28 17.2.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 FÚRA s.r.o 36211451  28,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/279 15.1.2024 Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  201,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/278 15.1.2024 Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks FÚRA s.r.o 36211451  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/277 11.1.2024 Preplatok-Fin.vysporiadanie-zem.plyn 1.1.-31.12.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  8 372,58 EUR 
Nastavenia cookies