Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2011/41 18.3.2011 oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  525,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/61 20.4.2011 demontáž rozhlasu Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/79 24.5.2011 oprava verejného osvetlenia Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  159,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/102 26.9.2013 Stavebný dozor na stavbe Revitalizácia centrálnej Ing.Juraj Ciberé 32675968  5 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/44 18.3.2011 Predaj plechu Ing.Mráz Ján,ZAMPRO 11961091  236,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/132 15.12.2014 ohňostroj Ing.Petra Masárová 45859329  347,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/196 14.12.2016 Ohňostroj Ing.Petra Masárová 45859329  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/211 14.12.2017 Ohňostroj - Silvester Ing.Petra Masárová 45859329  367,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/265 28.12.2018 Ohňostroj592 Ing.Petra Masárová 45859329  592,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/266 10.12.2019 Ohňostroj Ing.Petra Masárová 45859329  167,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/113 7.9.2012 Audit rok 2011 Ing.Vladimír Ladič 17306370  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/145 19.12.2013 Audítorské práce rok 2012 Ing.Vladimír Ladič 17306370  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/128 12.12.2014 Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 Ing.Vladimír Ladič 17306370  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/138 2.11.2015 Audit za rok2014 /1 platba/ Ing.Vladimír Ladič 17306370  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/175 29.12.2015 audit za rok2014 /2 platba/ Ing.Vladimír Ladič 17306370  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/118 5.10.2015 Materiál INGEMA s.r.o. 36575411  160,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/199 3.10.2019 Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS Ingrid Líneková PETINA 41909275  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/36 26.2.2021 Dekontaminacia chlad.boxu v DS Ingrid Líneková PETINA 41909275  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/158 19.12.2012 MWLPV-35-12 ink Tech,s.r.o 36776793  27,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/157 10.10.2016 Plyn obec ,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  563,00 EUR 
Nastavenia cookies