|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/44 |
18.3.2011 |
Predaj plechu |
Ing.Mráz Ján,ZAMPRO |
11961091 |
236,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
15.12.2014 |
ohňostroj |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
347,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/196 |
14.12.2016 |
Ohňostroj |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/211 |
14.12.2017 |
Ohňostroj - Silvester |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
367,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/265 |
28.12.2018 |
Ohňostroj592 |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
592,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/266 |
10.12.2019 |
Ohňostroj |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
167,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/113 |
7.9.2012 |
Audit rok 2011 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
19.12.2013 |
Audítorské práce rok 2012 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
12.12.2014 |
Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/138 |
2.11.2015 |
Audit za rok2014 /1 platba/ |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/175 |
29.12.2015 |
audit za rok2014 /2 platba/ |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
5.10.2015 |
Materiál |
INGEMA s.r.o. |
36575411 |
160,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/199 |
3.10.2019 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
26.2.2021 |
Dekontaminacia chlad.boxu v DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/158 |
19.12.2012 |
MWLPV-35-12 |
ink Tech,s.r.o |
36776793 |
27,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/157 |
10.10.2016 |
Plyn obec ,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
7.11.2016 |
Plyn obec ,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/191 |
7.12.2016 |
Plyn obec ,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/1 |
3.1.2017 |
Zemný plyn 1/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/18 |
6.2.2017 |
Zemný plyn 2/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,00 EUR |