Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/235 2.11.2022 Práce strojom LB 11 0B Matej Paľo 43381251  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/236 2.11.2022 stavebné práce-oprava-schodište KD Žbince G.L.S. Building service s.r.o. 48303836  1 856,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/237 3.11.2022 GDPR mesiac október 2022 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/238 3.11.2022 Zemný plyn 11/2022 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 319,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/239 3.11.2022 Stravné lístky 11/2022 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654  928,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/240 4.11.2022 Poradenstvo VO 10/2022 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/241 4.11.2022 Pevná linka obec, KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/242 4.11.2022 Elektrina DS 01.09.2022-30.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/243 7.11.2022 Ventil napúšťací 1/2 bočný ALC A15 4 ks MERATECH-SOLAR, s.r.o. 36687375  54,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/245 7.11.2022 Zmesový komunálny odpad 10/2022 FÚRA s.r.o 36211451  678,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/246 8.11.2022 Výroba nerezového zábradlia s držiakom na vlajky Miroslav Maruňák 41504399  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/247 9.11.2022 Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 251,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/248 9.11.2022 Doprava hráčov DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181  468,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/249 9.11.2022 Stavebný materiál - KD PROTRANS SK s.r.o. 47455420  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/250 10.11.2022 Prenájom rohoží 10.10.2022-06.11.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/251 10.11.2022 Mobil starosta-08.10.-07.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/252 11.11.2022 Uskladnenie zmiešaného odpadu zo stavieb a demolác JAREK, s.r.o. 46155180  326,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/253 11.11.2022 Oprava mot. kosačky Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  342,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/254 14.11.2022 Náklady na SŠÚ na rok 2023 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  880,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/255 16.11.2022 neoznačené vrecia 10/2022 FÚRA s.r.o 36211451  35,88 EUR 
Nastavenia cookies