Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2024/115 | 5.6.2024 | Pneumatika s dušou, duša na vozík DS | Ladislav Kováč | 43510795 | 157,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/116 | 5.6.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 5/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 988,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/117 | 5.6.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 05/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/118 | 6.6.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-05/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/119 | 6.6.2024 | Spracovanie žiadosti na projekt obce | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 290,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/120 | 10.6.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 880,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/121 | 10.6.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/122 | 10.6.2024 | Udržiavanie zverejnených dokumetov rok 2024 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/123 | 10.6.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 05/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/124 | 11.6.2024 | Mobil starosta-08.05.2024-07.06.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/125 | 18.6.2024 | Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 438,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 18.6.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 700,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 70,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 4.1.2011 | Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 | Eurest | 31342809 | 40,92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2/2011 | 4.1.2011 | Drevené protišmykové schody do KD Žbince | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4/2011 | 17.2.2011 | Zemné práce - prečistenie priekopy | Paľo Matej - zemné práce | 43381251 | 480,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5/2011 | 17.2.2011 | Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 6 | 10.5.2022 | Objednávka 6/2022 | PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A | 46443983 | 945,60 EUR |