Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/93 18.9.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  12,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/94 29.9.2014 oprava tlačiarne SICCO s.r.o. 36786942  113,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/95 26.9.2014 Vodné, stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/96 26.9.2014 Vodné, stočnéobec,KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  100,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/97 30.9.2014 Bezpečnostnotechnické služby 3 Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/98 20.9.2014 Prevádzkové náklady Obec Slavkovce 00325775  219,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/99 2.10.2014 vývoz odpadu 9/2014 FÚRA s.r.o 36211451  575,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/100 3.10.2014 stravné lístky10/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  574,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/101 6.10.2014 splatka plynu 10/2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/102 16.10.2014 mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  46,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/103 16.10.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  13,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/104 8.10.2014 pevná linka KD,obec Slovak Telecom 35763469  50,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/105 15.10.2014 Antivirus na 24 mesiac DECENT SC. s.r.o. 31685064  71,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/106 21.10.2014 spracovanie o hláseni odpadu FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/107 24.10.2014 Vyúčtovanie za 3Q Mesto Michalovce 00325490  2,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/108 24.10.2014 Preddavok na 4Q Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/109 27.10.2014 služby matrika Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/110 5.11.2014 stravné lístky 8/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  475,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/111 6.11.2014 splatka plynu 11/2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/112 7.11.2014 vývoz odpadu 10/2014 FÚRA s.r.o 36211451  405,91 EUR 
Nastavenia cookies