Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/111 6.7.2017 Odber pitnej vody z hydrantu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  39,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/112 10.7.2017 Pevná linka obec,KD T- Slovak Telekom,a.s 35763469  80,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/113 6.7.2017 Materiál obecný dom Peter Bajus PEI-TERM 43190201  166,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/114 12.7.2017 Materiál pre VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  955,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/115 12.7.2017 poplatok k žiadosti pre audit Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/116 14.7.2017 Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/117 17.7.2017 Predprojektové polohopisné zameranie Badida 14328810  278,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/118 18.7.2017 spracovanie odpadu IIQ FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/119 17.7.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/120 17.7.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/121 21.7.2017 Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 Ing.Figľar Jozef 42106320  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/122 17.7.2017 EL.energia VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  159,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/123 27.7.2017 Vyúčtovanie nákladov SO za 2Q 2017 Mesto Michalovce 00325490  101,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/124 27.7.2017 Preddavok na služby SO3Q 2017 Mesto Michalovce 00325490  19,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/125 4.8.2017 odpad 7 2017 FÚRA s.r.o 36211451  455,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/126 4.8.2017 nebezpečný odpad 7 2017 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/127 7.8.2017 Zemný plyn 8/2017 obec,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  654,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/128 7.8.2017 Poradenské služby 7/2017 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/129 3.8.2017 oprava verejného osvetlenia a rozhlasu EDISON SK s.r.o. 46694447  399,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/130 7.8.2017 Prilba,obuv,oblek PO Firesystem,s.r.o. 44543697  941,98 EUR 
Nastavenia cookies