Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/57 9.4.2018 Finančný spravodajca ročník 2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/58 9.4.2018 Poplatok za pripojenie - zbrojnica SPP - distribúcia, a.s. 35910739  216,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/59 13.4.2018 Elektrina - marec 2018 KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  313,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/60 13.4.2018 Elektrina VO 3/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  265,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/61 13.4.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/62 13.4.2018 Poplatky za telekomunikačné služby KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/63 20.4.2018 Práca strojom Paľo 43381251  1 290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/64 22.3.2018 Výučtovanie zemný plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  -1 703,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/65 23.4.2018 Orezávanie stromov pomocou plošiny EDISON SK s.r.o. 46694447  274,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/66 25.4.2018 Stravné lístky 42018 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 126,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/67 17.4.2018 Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 1Q 1 Q2018 FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/68 3.5.2018 Zemný plyn 05/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/69 2.5.2018 El.energia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  321,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/70 7.5.2018 Pevné linky obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  82,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/71 4.5.2018 Nebezpečný odpad 04/2018 FÚRA s.r.o 36211451  499,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/72 4.5.2018 Nebezpečný odpad 04/2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/73 4.5.2018 Odborné poradenstvo vo VO - 4 2018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/74 16.5.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/75 14.5.2018 náklady SO za 2Q 2018 Mesto Michalovce 00325490  19,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/76 14.5.2018 vyúčtovanie SO za 2018 Mesto Michalovce 00325490  39,74 EUR 
Nastavenia cookies