Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/234 11.10.2021 Odpad 9/2021 FÚRA s.r.o 36211451  634,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/235 11.10.2021 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/236 12.10.2021 VIZUÁLNY ÚČTOVNÝ SYSTÉM MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  32,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/237 13.10.2021 Pračka plnená spredu NAY a.s. 35739487  508,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/238 13.10.2021 mesačný poplatok 9/2021 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/239 13.10.2021 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/240 14.10.2021 Poplatok za prenos 1 ks tel.čísla Peoplefone Slovakia s.r.o. 43942521  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/241 13.10.2021 Audit rok 2020 Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT 33884595  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/242 14.10.2021 Kredit Peoplefone Slovakia s.r.o. 43942521  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/243 14.10.2021 Prenájom rohoží 9-10/2021 Lindström, s.r.o. 35742364  12,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/244 15.10.2021 Akvárium s príslušenstvom Július Mišľan ml. 43531954  1 665,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/245 18.10.2021 neoznačené vrecia 9 /2021 FÚRA s.r.o 36211451  153,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/246 18.10.2021 Kabel.sieť,konfigurácia siete MICOMP spol.s.r.o 36589187  405,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/247 12.8.2021 Fontána TUMA INVEST, spol. s r.o. 36522911  2 295,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/248 26.10.2021 Oprava elektromotora Ján Vaľo - Navíjanie - prevádzkareň 52820131  226,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/249 25.10.2021 Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/250 21.10.2021 príspevok na 4 Q 2021 Mesto Michalovce 00325490  19,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/251 22.10.2021 0,8 MPX kamera+ montáž Real Security, s. r. o. 47314001  419,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/252 23.10.2021 HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO NAY a.s. 35739487  98,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/253 11.10.2021 Elektrina KD,VO,obec Východoslovenská energetika a.s. 44483767  802,72 EUR 
Nastavenia cookies