Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/10 6.2.2015 El.energia garáž COOP Jednota Michalovce 00169099  66,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/11 9.2.2015 Oprava plynového spotrebiča KD Róbert Ďurčak 46675604  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/12 9.2.2015 Pevná linka 1/2015 obec ,KD Slovak Telecom 35763469  50,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/13 5.2.2015 Vývoz odpadu 1/2015 FÚRA s.r.o 36211451  437,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/14 13.2.2015 Informačná brožúra Wellness UMP SK,s.r.o. 36576875  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/15 6.2.2015 Stravné lístky 2/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  495,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/16 12.2.2015 Preddavok 1Q Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/17 10.2.2015 Plyn 1/2015 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/18 12.2.2015 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 406,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/19 13.2.2015 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  31,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/20 18.2.2015 Matričné doklady Centrum polygrafických služieb 42272360  14,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/21 25.2.2015 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/22 26.2.2015 Nálepky FÚRA rok 2015 FÚRA s.r.o 36211451  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/23 26.2.2015 Príručka pre obecných a školských kronikárov Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650  11,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/24 3.3.2015 Vývoz odpadu 2/2015 FÚRA s.r.o 36211451  405,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/25 10.3.2015 Pevná linka 2/2015 obec ,KD Slovak Telecom 35763469  51,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/26 10.3.2015 Poradenské služby za rok 2015 ,2/2015 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/27 13.3.2015 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/28 30.3.2015 Materiál kaplnka Florián Tomáš Čolovka KOVEX 17302781  229,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/29 30.3.2015 Vodné stočné do 24.3.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  90,17 EUR 
Nastavenia cookies