Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/134 1.8.2018 Oprava verejného osvetlenia a MR EDISON SK s.r.o. 46694447  463,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/135 2.8.2018 Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/136 2.8.2018 Elektrina 06/2018 - 08/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  321,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/137 2.8.2018 Zemný plyn 08/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/138 2.8.2018 Tonery HP DECENT SC. s.r.o. 31685064  251,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/139 3.8.2018 Komunálny odpad 7/2018 FÚRA s.r.o 36211451  498,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/140 3.8.2018 Nebezpečný odpad 07/2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/141 3.8.2018 Odborné poradenstvo vo VO -7 2018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/142 3.8.2018 Školné za základnú prípravu členov HJ Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/143 27.7.2018 ANTIK Nano 3 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400  93,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/144 7.8.2018 Pevna linka Slovak Telekom, a.s. 35763469  81,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/145 13.8.2018 Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, Jozef Cihý 45270970  575,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/146 13.8.2018 Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev Jozef Cihý 45270970  1 985,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/147 13.8.2018 Hadica C 52,so spojkami Jozef Cihý 45270970  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/148 15.8.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/149 14.8.2018 Elektrina VO 7/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/150 13.8.2018 El.energia KD,Vo,obecný dom Východoslovenská energetika a.s. 44483767  263,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/151 10.8.2018 Služby za mesiac 62018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/152 2.8.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  151,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/153 13.8.2018 Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú Vladimír Mucha - Muchotlač-foto 10820884  65,00 EUR 
Nastavenia cookies