Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/58 6.3.2019 Jedálne kúpony na 32019 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 126,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/59 1.4.2019 Jedálne kúpony na 42019 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 073,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/60 21.3.2019 Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/61 21.3.2019 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/62 21.3.2019 Reklamné predmety Nier Fine Wines SK, s. r. o. 46225625  180,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/63 9.4.2019 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  731,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/64 8.4.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/65 8.4.2019 Nebezpečný odpad 3 2019 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/66 8.4.2019 Odpad 32019 FÚRA s.r.o 36211451  597,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/67 5.4.2019 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/68 5.4.2019 Zneškodnenie odpadu z vriec FÚRA s.r.o 36211451  62,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/69 8.4.2019 Elektrina 22019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  263,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/70 10.4.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/71 9.4.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  79,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/72 9.4.2019 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  350,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/73 15.3.2019 Vlajky 2 Megatlač s. r. o. 51244489  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/74 16.4.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/75 1.4.2019 Služba- ochrana osobných údajov GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/76 17.4.2019 Pera ,taška,obal s potlačou,magnetka LIM PO, s.r.o. 36498980  1 026,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/77 18.4.2019 Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  360,00 EUR 
Nastavenia cookies