|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
5.2.2014 |
Vývoz odpadu 1/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
437,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/10 |
9.2.2014 |
Splátka plynu 2/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
10.2.2014 |
EM |
DAN acoustic e-shop |
46162356 |
29,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
12.2.2014 |
Pevná linka |
Slovak Telecom |
35763469 |
119,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/12 |
17.2.2014 |
Odmena za licenciu SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/14 |
17.2.2014 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/15 |
17.2.2014 |
Mobil pracovník,starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
41,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
20.2.2014 |
Stravné listky na 2 mesiace |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
847,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
3.3.2014 |
Prevádzkové náklady |
Obec Slavkovce |
00325775 |
43,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
7.3.2014 |
Vývoz odpadu 2/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/19 |
7.3.2014 |
Pevná linka |
Slovak Telecom |
35763469 |
89,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/20 |
10.3.2014 |
Zverejnenie dokumentov na rok 2014 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
14.3.2014 |
Náplň do tlačiarne |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
94,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/22 |
17.3.2014 |
vrecia na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/23 |
17.3.2014 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/24 |
17.3.2014 |
Mobil pracovník,starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/25 |
27.3.2014 |
Bezpečnostnotechnické služby 1 Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/34 |
27.3.2014 |
preplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/26 |
28.3.2014 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
84,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/27 |
1.4.2014 |
stravné lístky 4/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |