Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/169 9.10.2017 Telefónne poplatky - pevná linka T- Slovak Telekom,a.s 35763469  87,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/17 31.1.2017 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/170 9.10.2017 Upgrade cez internet MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  29,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/171 9.10.2017 Oprava zariadenia EZS pre obec Žbince Syteli spol.s.r.o 36173975  56,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/172 9.10.2017 EL.energia VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  229,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/173 16.10.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/174 16.10.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/175 20.10.2017 Zneškodnenie odpadu na skládke Žabany Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  1 109,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/176 18.10.2017 spracovanie odpadu IIIQ FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/177 21.10.2017 Cateringové služby pri priležitosti LPV - SK, s.r.o. 50673301  903,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/178 26.10.2017 Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom Mária Palova 40940292  292,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/179 27.10.2017 Stravné lístky 11/2017 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  917,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/18 6.2.2017 Zemný plyn 2/2017 obec,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/180 30.10.2017 Odvoz odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  304,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/181 6.11.2017 Poradenské služby 10/2017 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/182 6.11.2017 nebezpečný odpad 10 2017 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/183 6.11.2017 odpad 10 /2017 FÚRA s.r.o 36211451  499,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/184 19.10.2017 Vyúčtovanie nákladov SO za 3Q 2017 Mesto Michalovce 00325490  34,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/185 3.11.2017 Preddavok na služby SO 2017 Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/186 6.11.2017 Zimná údržba strojom LB 110 OB Paľo 43381251  270,00 EUR 
Nastavenia cookies