Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/3 19.1.2017 FS 2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/30 27.2.2017 vrecia komunálný odpad FÚRA s.r.o 36211451  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/31 27.2.2017 Stravné lístky 3/2017 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  667,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/32 21.2.2017 Materiál Pavol Mondok TERMO 30296056  1 042,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/33 20.2.2017 Seminár SOTAC,s.r.o. 36189855  516,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/34 14.2.2017 APPLE IPHONE 7 128 Slovak Telekom, a.s. 35763469  249,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/35 6.3.2017 Poradenské služby 2/2017 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/36 6.3.2017 Komunálny odpad 2/2017 FÚRA s.r.o 36211451  454,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/37 8.3.2017 Pevná linka obec,KD T- Slovak Telekom,a.s 35763469  80,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/38 8.3.2017 Oprava radlice na sneh MRstroj,s.r.o. 43895107  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/39 13.3.2017 Zmluva o dielo č.26/2017 -služby SK Projekt s.r.o. 48195286  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/4 10.1.2017 Verejná správa ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/40 17.3.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  266,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/41 15.3.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/42 17.3.2017 Elektrina obecný dom Východoslovenská energetika a.s. 44483767  27,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/43 20.3.2017 Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/44 20.3.2017 Služba-zverejnenie dokumentov 1.1.2017-31.12.2017 j2-net,s.r.o. 36776998  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/45 21.3.2017 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/46 21.3.2017 Pracovná zdravotnýá služba PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/47 24.3.2017 nedoplatok obec,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 222,36 EUR 
Nastavenia cookies