Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/81 22.5.2017 oprava verejného osvetlenia a rozhlasu EDISON SK s.r.o. 46694447  406,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/82 24.5.2017 Materiál pre VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 388,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/83 23.5.2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie BOSKOVs.r.o. 46461701  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/84 30.5.2017 Stravné lístky 6 2017 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  638,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/85 5.6.2017 nebezpecny odpad 42017 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/86 5.6.2017 Komunálny odpad 5/2017 FÚRA s.r.o 36211451  456,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/87 5.6.2017 Poradenské služby 5/2017 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/88 5.6.2017 Materiál pre VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 383,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/89 7.6.2017 Pevná linka obec,KD T- Slovak Telekom,a.s 35763469  80,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/9 20.1.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  44,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/90 7.6.2017 Zemný plyn 6/2017 obec,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  654,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/91 6.6.2017 Spracovanie žiadosti k výzve Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/92 7.6.2017 materiál obecný dom Peter Bajus PEI-TERM 43190201  455,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/93 12.6.2017 EL.energia VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  180,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/94 15.6.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/95 19.6.2017 Práce za vypracovanie žiadosti Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/96 20.6.2017 Zmluva o dielo č40/2017 -služby SK Projekt s.r.o. 48195286  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/97 19.6.2017 Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/98 19.6.2017 Práce technika PO 2Q 2017 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/99 26.6.2017 Stravné lístky 7 2017 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  581,25 EUR 
Nastavenia cookies