Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/222 29.12.2017 Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/223 29.12.2017 Poskytovanie služby v oblasti CO za masiac 09,10, Peter Vaľo 41847164  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/224 8.12.2017 obecné noviny rok 2018 INPROST spol. s r.o. 31363091  67,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/225 31.12.2017 odpad 12/2017 FÚRA s.r.o 36211451  749,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/226 18.12.2017 vchodové dvere Tomasz Jan Zygmunt AGAL 35559489  4 919,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/227 31.12.2017 Telefónne poplatky - pevná linka T- Slovak Telekom,a.s 35763469  80,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/228 31.12.2017 Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 Mesto Michalovce 00325490  102,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/229 31.12.2017 Elektrina KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  339,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/23 10.2.2017 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/230 31.12.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  328,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/231 31.12.2017 Elektrina 1.1.2017 - 31.12.2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  19,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/232 31.12.2017 Vyučtovanie FS za rok 2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  7,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/233 31.12.2017 spracovanie odpadu 4Q FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/234 31.12.2017 Vrecia na komunálny odpad FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/24 9.2.2017 Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo Dunajnet s.r.o. 47608544  127,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/25 15.2.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  320,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/26 14.2.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  29,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/27 16.2.2017 Náklady SOcÚ na rok 2017 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/28 23.2.2017 Náplne do atramentovej DECENT SC. s.r.o. 31685064  275,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/29 27.2.2017 Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného EDISON SK s.r.o. 46694447  219,60 EUR 
Nastavenia cookies