Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/187 7.11.2017 Zemný plyn 11/2017 obec,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  654,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/188 8.11.2017 Elektrina 1.9.2017 - 31.11.2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/189 10.11.2017 Výdaj recyklovaného materiálu CSM-STAV 36206016  237,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/19 10.2.2017 Chladnička biela 1300L Marek Gaľ GastroGal 41579526  1 392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/190 13.11.2017 Telefónne poplatky - pevná linka T- Slovak Telekom,a.s 35763469  87,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/191 16.11.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  266,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/192 16.11.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/193 20.11.2017 Tonery DECENT SC. s.r.o. 31685064  624,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/194 20.11.2017 Miroslav Maruňák 41504399  2 748,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/195 22.11.2017 Čistiace prostriedky BRISTON s.r.o. 45547921  85,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/196 24.11.2017 Projektová dokumentácia stavby: RAPPRO SK s.r.o. 46999051  4 650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/197 21.11.2017 nebezpečný odpad 10 2017 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/198 29.11.2017 Stravné lístky 12/2017 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 097,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/199 29.11.2017 Školenie MADE spol. s r.o. 36041688  714,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/2 11.1.2017 Stravné lístky 1/2017 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  609,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/20 6.2.2017 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 672,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/200 6.12.2017 Zemný plyn 12/2017 obec,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  654,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/201 1.12.2017 Systémová podpora 1.12.2017-30.11.2018 MADE spol. s r.o. 36041688  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/202 4.12.2017 Odvoz odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  150,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/203 7.12.2017 Stolový kalendár LIM PO, s.r.o. 36498980  53,00 EUR 
Nastavenia cookies