|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/78 |
25.4.2024 |
Odoslané sms za mesiac 1/2024 - 54 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
25.4.2024 |
Odoslané sms za mesiac 3/2024 - 217 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/100 |
20.5.2024 |
SMS za 4/24 - 96 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
4,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
18.6.2024 |
Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
438,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
19.7.2024 |
|
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
524,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/180 |
26.8.2024 |
SMS za 7/24 - 99 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
4,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/209 |
25.9.2024 |
SMS za 8/24 - 54 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/230 |
21.10.2024 |
SMS za 9/24 - 108 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
4,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/291 |
8.1.2025 |
SMS za 12/24 - 186 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
8,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/135 |
22.6.2020 |
Zasahova hadica,prilba,čižmy |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
1 943,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
14.8.2020 |
Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
135,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
8.7.2022 |
Celokovová hasičská prúdnica C52 zásah K |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
291,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
15.8.2022 |
Rozdeľovač B/CBC s kovanými spojkami KW |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
426,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
25.4.2024 |
čerpadlo PS12 komplet, rozvádzač čerpadla, |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
1 897,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
27.5.2024 |
štartér, zásahová hadica, požiarna hadica |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
729,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/174 |
30.7.2021 |
Enegetický certifikát budovy obecného úradu |
LIPA SLOVAKIA s.r.o. |
50798171 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/80 |
12.5.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
14.8.2023 |
Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok |
Veronika Farbárová |
50836617 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
22.8.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
1.10.2024 |
Deň obce - nafukovacie atrakcie |
Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA |
50836617 |
584,04 EUR |