|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO   | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 21.2.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/36 | 21.2.2024 | Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/76 | 22.4.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 735,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/102 | 23.5.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 700,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/103 | 23.5.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 700,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/151 | 22.7.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/152 | 22.7.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/182 | 26.8.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/183 | 26.8.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/184 | 26.8.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/194 | 6.9.2024 | Nádoby na odpad 6 ks | Lonater -Ing.Sestak,Stretava 125 | 11957336 | 342,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/206 | 23.9.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/207 | 23.9.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/208 | 23.9.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/232 | 30.10.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/233 | 30.10.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |