| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
12.12.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
10.2.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
3.3.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 2/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/59 |
4.4.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 3/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/79 |
6.5.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
2.6.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/115 |
2.7.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 6/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/138 |
4.8.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 7/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/151 |
3.9.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 8/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/167 |
3.10.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 9/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/197 |
6.11.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 10/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/219 |
2.12.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 11/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/230 |
16.12.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 12/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
16.9.2021 |
Revizia plynových rozvodov v budove č.126 |
Anton Melko |
51803232 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/83 |
29.4.2024 |
Dodávka a montáž autobusového prístrešku typ 1-1ks |
ABRIS - SK s.r.o. |
51860490 |
6 883,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
17.6.2022 |
Čistenie kanalizácie |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/32 |
24.2.2025 |
Realizácia verejného obstarávania |
TENDER GROUP s. r. o. |
52101410 |
1 107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/94 |
9.5.2019 |
Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/111 |
14.6.2019 |
Mesačný poplatok |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/134 |
8.7.2019 |
Mesačný poplatok,odchyt |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
100,00 EUR |