|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner   | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/2 | 8.1.2020 | Informácie o dotáciaách a grantoch pre | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/6 | 13.1.2021 | Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/25 | 18.2.2011 | Informácie o dianí v samospráve | SAMNET-informačný systém samosprávy | 37 867 440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/315 | 23.12.2021 | SES BARON BR1/830  sedačka,stolik | SANAS, a.s. | 36458562 | 1 241,06 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/152 | 13.7.2022 | Materiál PO-dotácia | SDH plus, s.r.o. | 25027191 | 48,75 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/96 | 6.6.2023 | Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,12 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/94 | 29.9.2014 | oprava tlačiarne | SICCO s.r.o. | 36786942 | 113,88 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/39 | 13.3.2017 | Zmluva o dielo č.26/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 400,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/50 | 31.3.2017 | Zmluva o dielo č.26/2017 -služby,druhá | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 800,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/96 | 20.6.2017 | Zmluva o dielo č40/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 700,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/13 | 1.2.2016 | Zaklenie autobusovej zastávky v obci | Sklenarstvo KALAJ,s.r.o | 46448551 | 250,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-1/2025 | 25.3.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Slavomír Marcin |  | 250,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/110 | 22.5.2020 | KD Pal AB 28x146x3900/4 | Slov-DV, spol. s r.o. | 36241865 | 1 511,02 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/28 | 21.2.2011 | Telefón KD 1/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 16,01 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/38 | 14.3.2011 | Pevná linka KD 2/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 15,30 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/39 | 14.3.2011 | Pevná linka obec 2/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 38,26 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/55 | 8.4.2011 | pevná linka KD | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 15,23 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/19 | 8.2.2013 | Pevná linka 1/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 111,70 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/21 | 15.2.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,35 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/22 | 15.2.2013 | Mobil pracovníčky | Slovak Telecom | 35763469 | 11,93 EUR |