Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/79 25.4.2024 Odoslané sms za mesiac 3/2024 - 217 sms URBITECH s. r. o. 50749587  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/100 20.5.2024 SMS za 4/24 - 96 sms URBITECH s. r. o. 50749587  4,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/125 18.6.2024 Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 URBITECH s. r. o. 50749587  438,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/150 19.7.2024 URBITECH s. r. o. 50749587  524,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/180 26.8.2024 SMS za 7/24 - 99 sms URBITECH s. r. o. 50749587  4,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/209 25.9.2024 SMS za 8/24 - 54 sms URBITECH s. r. o. 50749587  2,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/230 21.10.2024 SMS za 9/24 - 108 sms URBITECH s. r. o. 50749587  4,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/291 8.1.2025 SMS za 12/24 - 186 sms URBITECH s. r. o. 50749587  8,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/278 18.12.2019 Reprezentačné V+K III, s.r.o. 31733361  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/266 4.11.2020 Objednávka č. V+K III, s.r.o. 31733361  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/274 12.11.2020 Objednávka č. V+K III, s.r.o. 31733361  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/13 25.1.2021 Jedlo na akciu test Covit 19 V+K III, s.r.o. 31733361  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/270 6.12.2024 Servis kamerového systému Valentín Mazur -VAMAP 41502116  1 335,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/52 3.4.2023 Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l Vallens, s.r.o. 36408590  102,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/80 12.5.2023 Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň Veronika Farbárová 50836617  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/154 14.8.2023 Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok Veronika Farbárová 50836617  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/157 22.8.2023 Detská atrakcia-skákací hrad Veronika Farbárová 50836617  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/215 1.10.2024 Deň obce - nafukovacie atrakcie Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA 50836617  584,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/121 25.6.2019 Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 VETERINÁRIUS s.r.o. 31697496  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/195 11.8.2020 Postrek proti komárom VETERINÁRIUS s.r.o. 31697496  840,00 EUR 
Nastavenia cookies