Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/93 6.8.2015 Plyn 8/2015 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  475,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/94 3.8.2015 vývoz odpadu 7 /2015 FÚRA s.r.o 36211451  475,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/95 10.8.2015 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 406,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/96 10.8.2015 Pevná linka 7/2015 obec ,KD Slovak Telecom 35763469  51,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/97 11.8.2015 Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky Disig,a.s. 35975946  103,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/98 18.8.2015 Vyúčtovanie 3Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/99 18.8.2015 Vyúčtovanie služieb Mesto Michalovce 00325490  73,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/100 17.8.2015 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/101 31.8.2015 Výroba revíznej šachty Plastchem,s.r.o. 36577570  206,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/102 2.9.2015 Plyn 9/2015 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  475,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/103 1.9.2015 Poradenské služby za rok 2015 8/2015 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/104 8.9.2015 Stravné lístky 9/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  499,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/105 9.9.2015 Toner HP CF 283A DECENT SC. s.r.o. 31685064  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/106 4.9.2015 Vývoz odpadu 8 /2015 FÚRA s.r.o 36211451  456,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/107 10.9.2015 Pevná linka 8/2015 obec ,KD Slovak Telecom 35763469  50,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/108 16.9.2015 Oprava plotu pri cintoríne Tomáš Koreň 32674368  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/109 14.9.2015 Oprava chladničky CALEX Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  237,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/110 18.9.2015 Bezpečnostnotechnické služby 3Q 2015 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/111 18.9.2015 Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/112 22.9.2015 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,98 EUR 
Nastavenia cookies