Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/6 12.1.2016 Jedálne kupóny 1/2016 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  552,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/7 13.1.2016 Preddavok na 1Q.2016 Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/8 15.1.2016 Mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/9 22.1.2016 Oprava čerpadla ZETOR 3113 Róbert Labaška STOP DIESEL 35026855  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/10 1.2.2016 Odborné poradenstvo 1/2016 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/11 1.2.2016 Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/12 1.2.2016 El.energia v gáraži COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  67,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/13 1.2.2016 Zaklenie autobusovej zastávky v obci Sklenarstvo KALAJ,s.r.o 46448551  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/14 2.2.2016 Jedálne kupóny 2/2016 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/15 2.2.2016 Zemný plyn 2/2016 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  475,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/16 1.2.2016 Komunálny odpad 1/2016 FÚRA s.r.o 36211451  682,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/17 3.2.2016 Demontáž vianočného osvetlenia EDISON SK s.r.o. 46694447  55,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/18 9.2.2016 Pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  51,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/19 9.2.2016 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 471,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/20 10.2.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/21 16.2.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  62,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/22 16.2.2016 Náplň do tlačiarne EPSON B-500DN T6181 čierna DECENT SC. s.r.o. 31685064  69,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/23 17.2.2016 Oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné pr EDISON SK s.r.o. 46694447  450,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/24 18.2.2016 Autorká odmena za licenciu hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/25 19.2.2016 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 092,95 EUR 
Nastavenia cookies