Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/11 1.1.2017 Spracovanie o hláseni odpadu FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/12 26.1.2017 Preddavok služieb - SOU Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/13 1.2.2017 Spotreba el.energie COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  123,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/14 2.2.2017 Stravné lístky 2/2017 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  581,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/15 31.1.2017 Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP ASANÁCIA,s.r.o. 36750204  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/16 31.1.2017 Komunálny odpad 1/2017 FÚRA s.r.o 36211451  454,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/17 31.1.2017 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/18 6.2.2017 Zemný plyn 2/2017 obec,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/19 10.2.2017 Chladnička biela 1300L Marek Gaľ GastroGal 41579526  1 392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/20 6.2.2017 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 672,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/21 10.2.2017 Poradenské služby 1/2017 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/22 10.2.2017 Pevná linka obec,KD T- Slovak Telekom,a.s 35763469  80,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/23 10.2.2017 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/24 9.2.2017 Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo Dunajnet s.r.o. 47608544  127,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/25 15.2.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  320,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/26 14.2.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  29,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/27 16.2.2017 Náklady SOcÚ na rok 2017 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/28 23.2.2017 Náplne do atramentovej DECENT SC. s.r.o. 31685064  275,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/29 27.2.2017 Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného EDISON SK s.r.o. 46694447  219,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/30 27.2.2017 vrecia komunálný odpad FÚRA s.r.o 36211451  39,60 EUR 
Nastavenia cookies