Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/81 2.5.2019 Jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 126,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/82 30.4.2019 Kancelárský materiál Paulina Ľudovit MIPA 32687699  142,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/83 3.5.2019 Plyn obec,Kd,obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 048,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/84 2.5.2019 Služba- ochrana osobných údajov 42019 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/85 3.5.2019 Elektrika obec ,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  386,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/86 3.5.2019 Toner HP DECENT SC. s.r.o. 31685064  311,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/87 2.5.2019 Doména zbince.sk NET TRADE SERVICES s.r.o. 36216461  120,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/88 6.5.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 42019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/89 9.5.2019 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  1 113,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/90 9.5.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  84,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/91 13.5.2019 Elektrina 42019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  225,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/92 10.5.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/93 9.5.2019 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  273,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/94 9.5.2019 Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  205,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/95 16.5.2019 Nebezpečný odpad 42019 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/96 8.4.2019 Odpad 42019 FÚRA s.r.o 36211451  590,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/97 20.5.2019 Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade Alena Copková 37318829  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/98 3.6.2019 Stravné kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  995,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/99 27.5.2019 Vyúčtovanie SOÚ 1Q Mesto Michalovce 00325490  97,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/100 27.5.2019 Príspevok na SOÚ 2Q Mesto Michalovce 00325490  19,70 EUR 
Nastavenia cookies