Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/161 12.8.2019 Toner HP DECENT SC. s.r.o. 31685064  379,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/162 19.8.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/163 19.8.2019 Komunálny odpad 7 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  122,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/164 16.8.2019 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/165 26.8.2019 Stravné kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 040,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/166 28.8.2019 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  178,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/167 28.8.2019 Práce strojom LB 110B Paľo 43381251  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/168 30.8.2019 Hadica,opasok,prilba PO Jozef Cihý 45270970  3 123,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/169 2.9.2019 Služba- ochrana osobných údajov8/2019 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/170 26.8.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov Badida 14328810  2 980,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/171 3.9.2019 Autobusova zástavka KO-BO, s.r.o. 45644110  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/172 4.9.2019 Stavebné práce na stavbe Budova obecného JAREK, s.r.o. 46155180  3 788,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/173 4.9.2019 Plyn obec,Kd,obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 048,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/174 4.9.2019 Žiadosť o platbu MOPS 7 2019 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/175 5.9.2019 Kazeta 4x DECENT SC. s.r.o. 31685064  434,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/176 6.9.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/177 5.9.2019 AC0-11-II EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  1 136,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/178 9.9.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/179 9.9.2019 Nebezpečný odpad 8/2019 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/180 9.9.2019 Komunálny odpad 8 / 2019 FÚRA s.r.o 36211451  587,90 EUR 
Nastavenia cookies