|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/119 |
17.7.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/118 |
18.7.2017 |
spracovanie odpadu IIQ |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/117 |
17.7.2017 |
Predprojektové polohopisné zameranie |
Badida |
14328810 |
278,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
14.7.2017 |
Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/115 |
12.7.2017 |
poplatok k žiadosti pre audit |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/114 |
12.7.2017 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
955,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/113 |
6.7.2017 |
Materiál obecný dom |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
166,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
10.7.2017 |
Pevná linka obec,KD |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/111 |
6.7.2017 |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
39,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/110 |
6.7.2017 |
odpad 62017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
679,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/11 |
1.1.2017 |
Spracovanie o hláseni odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/109 |
6.7.2017 |
nebezpecny odpad 62017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/108 |
6.7.2017 |
Poradenské služby 6/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/107 |
7.7.2017 |
Materiál DS |
PLYNROZ a.s.Sobrance |
00594482 |
149,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/106 |
6.7.2017 |
Materiál VPP |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
298,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
28.6.2017 |
Vypracovanie rozvojového dokumentu |
AWA Corp.s.r.o. |
47319437 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/104 |
6.7.2017 |
Zemný plyn 7/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/103 |
30.6.2017 |
Vodné ,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
30.6.2017 |
Vodné ,stočné obec,KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
100,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/101 |
19.6.2017 |
Toner |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
354,68 EUR |