|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/278 |
19.11.2021 |
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
31,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
9.3.2022 |
SEDCO MŠ paušál |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
168,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/117 |
26.6.2023 |
Rotoped mechanický pre deti-SEDCO-1ks-NP PRIM |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
103,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/118 |
29.6.2023 |
Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
114,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/186 |
27.9.2023 |
Foxter 2539 Atrapa kamery CCTV, LED sol |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
33,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/148 |
18.7.2024 |
osviežovač -vodná hmla |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
23,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/81 |
12.5.2023 |
Knihy-NP PRIM |
Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. |
35922176 |
41,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/58 |
9.4.2018 |
Poplatok za pripojenie - zbrojnica |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
216,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/217 |
25.10.2019 |
Vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
209,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
6.12.2019 |
Poplatok za vyjedrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
11.7.2022 |
DEMO PO |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
30,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/156 |
31.7.2024 |
Poplatok za vyjadrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
31.7.2024 |
Poplatok za vyjadrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/181 |
26.8.2024 |
Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
90,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/203 |
23.9.2024 |
Poplatok za vyjadrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
31.8.2021 |
Stohovateľné kreso 8 ks |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
299,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/167 |
24.7.2020 |
UV trubice |
HDT SK, s.r.o. |
35884088 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/275 |
16.11.2021 |
Verejné obstarávanie: Dobudovanie technickej |
ABYS Slovakia, s.r.o. |
35875593 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
6.7.2022 |
Odmena -Dobudovanie technickej infraštruktúry |
ABYS Slovakia, s.r.o. |
35875593 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/54 |
4.5.2012 |
Verejné obstarávanie -platba po ukončeni VO |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
1 821,18 EUR |