Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/278 19.11.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  31,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/52 9.3.2022 SEDCO MŠ paušál Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  168,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/117 26.6.2023 Rotoped mechanický pre deti-SEDCO-1ks-NP PRIM Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  103,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/118 29.6.2023 Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  114,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/186 27.9.2023 Foxter 2539 Atrapa kamery CCTV, LED sol Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  33,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/148 18.7.2024 osviežovač -vodná hmla Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  23,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/81 12.5.2023 Knihy-NP PRIM Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. 35922176  41,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/58 9.4.2018 Poplatok za pripojenie - zbrojnica SPP - distribúcia, a.s. 35910739  216,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/217 25.10.2019 Vytýčenie plynovodu SPP - distribúcia, a.s. 35910739  209,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/258 6.12.2019 Poplatok za vyjedrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/151 11.7.2022 DEMO PO SPP - distribúcia, a.s. 35910739  30,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/156 31.7.2024 Poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/157 31.7.2024 Poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/181 26.8.2024 Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt SPP - distribúcia, a.s. 35910739  90,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/203 23.9.2024 Poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/212 31.8.2021 Stohovateľné kreso 8 ks Möbelix SK, s. r. o. 35903414  299,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/167 24.7.2020 UV trubice HDT SK, s.r.o. 35884088  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/275 16.11.2021 Verejné obstarávanie: Dobudovanie technickej ABYS Slovakia, s.r.o. 35875593  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/145 6.7.2022 Odmena -Dobudovanie technickej infraštruktúry ABYS Slovakia, s.r.o. 35875593  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/54 4.5.2012 Verejné obstarávanie -platba po ukončeni VO Premier Consulting,spol.s.r.o 35860235  1 821,18 EUR 
Nastavenia cookies