Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/232 30.10.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/233 30.10.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/234 30.10.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/255 22.11.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/256 22.11.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/257 22.11.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/285 23.12.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/286 23.12.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/7 24.1.2025 Materiál PUPN 3 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  703,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/30 20.2.2025 Materiál PUPN 3 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  998,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/49 19.3.2025 Materiál PUPN 3 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  998,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/82 20.8.2014 noze na kosačku SUPA M arián predaj a servis 11906022  71,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/134 19.8.2016 Náhradné diely kosačky SUPA M arián predaj a servis 11906022  96,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/153 13.8.2018 Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú Vladimír Mucha - Muchotlač-foto 10820884  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/172 28.12.2015 Zasklenenie vchodových dverí KD Michal Gajdula GAMA-TAX 10717714  80,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/114 7.6.2022 Strední virtuální prohlídka STREEWVIEW CZECH s.r.o. 08619671  287,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/201 9.10.2023 Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD Stroje a vybavení s.r.o. 05595436  61,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/123 20.6.2022 Budeme si čítať Libristo Media s.r.o. 04448367  21,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/205 16.9.2022 Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks Profi-DJ s.r.o. 02927195  73,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/11 17.2.2011 Tlačivá Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  71,31 EUR 
Nastavenia cookies