Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/8 3.2.2014 Elektrina garáž COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  37,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/114 6.11.2014 poukážky 120 x5 € COOP Jednota Michalovce 00169099  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/10 6.2.2015 El.energia garáž COOP Jednota Michalovce 00169099  66,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/148 12.11.2015 Nákupné poukážky úcta k starším COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  625,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/165 16.12.2015 Kúpa objektu Jednota COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  30 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/12 1.2.2016 El.energia v gáraži COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  67,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/158 7.10.2016 Poukážky 128x5,00 € COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/13 1.2.2017 Spotreba el.energie COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  123,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/168 11.10.2017 Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  695,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/194 8.10.2018 Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € COOP Jednota Michalovce 00169099  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/210 10.10.2019 Poukážky 150 ks COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/285 30.11.2020 Poukážky 145 ks pre dôchodcov COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  1 450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5/2011 17.2.2011 Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/32 21.2.2011 Vývoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/120 28.9.2012 Služby STP APV - matričný program Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/126 15.11.2013 STP Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/109 27.10.2014 služby matrika Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/145 28.10.2015 Systémová podpora IVES Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/175 2.11.2016 Služby STP Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/208 8.12.2017 Služby STP APV Ives 00162957  25,09 EUR 
Nastavenia cookies