| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.5.2024 |
krabica na drevenom podklade + doprava |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
43,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/261 |
2.12.2024 |
Odznak kovový, vlajka, stojan |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
127,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
11.12.2024 |
Stolové kalendáre 20ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/63 |
9.4.2025 |
Nákup - vlajka SR, EU,obecná |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
65,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/28 |
10.2.2026 |
Kronika A3 s potlačou |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/54 |
30.3.2026 |
Vlajky EU,SR,obecná, interiérová |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
9.8.2023 |
Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
257,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/168 |
6.8.2024 |
Akcia obce - pivo ,kofola |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
1 214,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2026 |
20.3.2026 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia Školskej ulice v obci Žbince" |
MOUREZ s.r.o. |
36486485 |
129 999,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/90 |
29.5.2026 |
Rekonštrukcia Školskej ulice v obci Žbince |
MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
159 899,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/148 |
10.8.2026 |
KD-čistiace a tepovacie prostriedky |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
245,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.4.2024 |
Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
1 345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/62 |
3.4.2024 |
Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
29.5.2024 |
Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/80 |
7.5.2025 |
Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2025-31.5.2026 |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/200 |
7.11.2025 |
Nová verzia programu |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/73 |
4.5.2026 |
Zverejnenie mapy cintorína od 1.6.2026-31.5.2027 |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/315 |
23.12.2021 |
SES BARON BR1/830 sedačka,stolik |
SANAS, a.s. |
36458562 |
1 241,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2022 |
2.8.2022 |
Nájomná zmluva |
GVP, spol s.r.o. |
36446190 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/136 |
28.7.2026 |
Riad do KD |
DOMATRA, s. r. o. |
36438308 |
541,10 EUR |